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      2015年開平市衛生和計劃生育局部門決算
      發布日期:2016-11-08 15:31
      來源:本站
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      2015年開平市衛生和計劃生育局部門決算

      目 錄

      第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況

      一、 部門職責

      二、 機構設置

      第二部分 2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 2015年部門決算情況說明

      第四部分 名詞解釋



      第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況

      (一)部門主要職責

      開平市衛生和計劃生育局是主管開平市衛生計生工作的職能部門。主要職能:

      1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署,擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

      2、負責疾病預防控制工作,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。

      3、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。

      4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

      5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,實施衛生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

      6、負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

      7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物價格政策的建議。

      8、貫徹落實國家生育政策,完善生育管理政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

      9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

      10、負責衛生和計劃生育信息化建設,加強全員人口信息系統建設,參與全市人口基礎信息庫建設。

      11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。

      12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

      13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

      14、指導鎮村衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

      15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作,依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。

      16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作,負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。

      17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      按照部門決算編報要求,納入開平市衛生和計劃生育局2015年度部門決算編制范圍的單位共29個,包括局本級和下屬29個行政(事業)單位:行政單位開平市衛生和計劃生育局;參公單位開平市衛生監督所;事業單位開平市中心醫院、開平市第二人民醫院、開平市中醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市婦幼保健院、開平市第三人民醫院、開平市水口醫院、開平市衛生財務結算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院、14家基層衛生院。



      第二部分  開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年部門決算表


      收入支出決算總表

      公開01表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      收入支出
      項 目行次決算數項 目行次決算數
      欄 次
      1欄 次
      2
      一、財政撥款收入117510.36一、一般公共服務支出140.30
      二、上級補助收入2
      八、社會保障和就業支出152368.39
      三、事業收入388640.43九、醫療衛生與計劃生育支出16102874.83
      四、經營收入4
      十一、城鄉社區支出17280.69
      五、附屬單位上繳收入5
      十九、住房保障支出18174.59
      六、其他收入6337.59
      19

      7

      20

      8

      21
      本年收入合計9106488.37本年支出合計22105698.80
      用事業基金彌補收支差額10962.48結余分配231773.05
      年初結轉和結余1187.27年末結轉和結余2466.29

      12

      25
      總計13107538.13總計26107538.13

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。



      收入決算表

      公開02表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計106488.3717510.36
      88640.43

      337.59
      201一般公共服務支出0.300.30




      20113商貿事務0.300.30




      2011308招商引資0.300.30




      208社會保障和就業支出2368.39631.01
      1737.37


      20805行政事業單位離退休2199.06461.69
      1737.37


      2080501歸口管理的行政單位離退休187.21187.21




      2080502事業單位離退休2011.86274.48
      1737.37


      20808撫恤11.5511.55




      2080801死亡撫恤11.5511.55




      20816紅十字事業10.0010.00




      2081699其他紅十字事業支出10.0010.00




      20899其他社會保障和就業支出147.77147.77




      2089901其他社會保障和就業支出147.77147.77




      210醫療衛生與計劃生育支出103664.4116423.76
      86903.05

      337.59
      21001醫療衛生與計劃生育管理事務979.47979.47




      2100101行政運行429.07429.07




      2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出550.4550.4




      21002公立醫院75781.75967.97
      74806.78

      6.99
      2100201綜合醫院61849.5

      61842.51

      6.99
      2100202中醫(民族)醫院10840.49185.93
      10654.57


      2100205精神病醫院2310.91.19
      2309.71


      2100299其他公立醫院支出780.85780.85




      21003基層醫療衛生機構11079.394406.48
      6370.29

      302.62
      2100302鄉鎮衛生院9423.392750.48
      6370.29

      302.62
      2100399其他基層醫療衛生機構支出16561656




      21004公共衛生10355.084601.13
      5725.98

      27.97
      2100401疾病預防控制機構545.48517.51



      27.97
      2100402衛生監督機構276.3276.3




      2100403婦幼保健機構5292.3316.78
      5275.55


      2100404精神衛生機構24.8624.86




      2100407其他專業公共衛生機構769.53319.1
      450.43


      2100408基本公共衛生服務3112.343112.34




      2100409重大公共衛生專項300.29300.29




      2100410突發公共衛生事件應急處理3.43.4




      2100499其他公共衛生支出30.5530.55




      21005醫療保障153.32153.32




      2100501行政單位醫療41.8741.87




      2100502事業單位醫療81.2181.21




      2100510疾病應急救助30.2430.24




      21006中醫藥542.48542.48




      2100601中醫(民族醫)藥專項542.48542.48




      21007計劃生育事務4237.24237.2




      2100717計劃生育服務3144.283144.28




      2100799其他計劃生育事務支出1092.921092.92




      21099其他醫療衛生與計劃生育支出535.73535.73




      2109901其他醫療衛生與計劃生育支出535.73535.73




      212城鄉社區支出280.69280.69




      21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出148.62148.62




      2120804農村基礎設施建設支出11.9811.98




      2120899其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出136.64136.64




      21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出132.07132.07




      2121399其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出132.07132.07




      221住房保障支出174.59174.59




      22102住房改革支出174.59174.59




      2210201住房公積金174.59174.59




      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



      支出決算表

      公開03表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      項 目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計105698.8 98243.16 7455.64 


      201一般公共服務支出0.3




      20113商貿事務0.3




      2011308招商引資0.3




      208社會保障和就業支出2368.392355.7212.67


      20805行政事業單位離退休2199.06 2199.06 



      2080501歸口管理的行政單位離退休187.21187.21 



      2080502事業單位離退休2011.862011.86 



      20808撫恤11.558.88 2.67 


      2080801死亡撫恤11.558.882.67


      20816紅十字事業10.00
      10.00 


      2081699其他紅十字事業支出10.00
      10.00


      20899其他社會保障和就業支出147.77147.77



      2089901其他社會保障和就業支出147.77147.77



      210醫療衛生與計劃生育支出102874.8395689.827185.00


      21001醫療衛生與計劃生育管理事務979.47879.27100.20


      2100101行政運行429.07429.07



      2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出550.40450.19100.20


      21002公立醫院75245.0874672.65572.43


      2100201綜合醫院60741.8960741.89



      2100202中醫(民族)醫院11639.1811453.26185.93


      2100205精神病醫院2083.162083.16



      2100299其他公立醫院支出780.85394.34386.51


      21003基層醫療衛生機構10812.199895.31916.87


      2100302鄉鎮衛生院9156.199068.1988.00


      2100399其他基層醫療衛生機構支出1656.00827.13828.87


      21004公共衛生10369.379862.89506.48


      2100401疾病預防控制機構566.47488.8777.6


      2100402衛生監督機構276.30255.3021.00


      2100403婦幼保健機構5285.635268.8516.78


      2100404精神衛生機構24.8623.861.5


      2100407其他專業公共衛生機構769.53744.1825.36


      2100408基本公共衛生服務3112.343082.3430.00


      2100409重大公共衛生專項300.29
      300.29


      2100410突發公共衛生事件應急處理3.4
      3.40


      2100499其他公共衛生支出30.55
      30.55


      21005醫療保障153.32131.4721.85


      2100501行政單位醫療41.8741.87



      2100502事業單位醫療81.2181.21



      2100510疾病應急救助30.248.3921.85


      21006中醫藥542.4825.00517.48


      2100601中醫(民族醫)藥專項542.4825.00517.48


      21007計劃生育事務4237.20163.244073.96


      2100717計劃生育服務3144.28156.492987.79


      2100799其他計劃生育事務支出1092.926.751086.17


      21099其他醫療衛生與計劃生育支出535.7360.00475.73


      2109901其他醫療衛生與計劃生育支出535.7360.00475.73


      212城鄉社區支出280.6923.02257.66


      21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出148.6223.02125.6


      2120804農村基礎設施建設支出11.98
      11.98


      2120899其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出136.6423.02113.62


      21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出132.07
      132.07


      2121399其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出132.07
      132.07


      221住房保障支出174.59174.59



      22102住房改革支出174.59174.59



      2210201住房公積金174.59174.59



      注:本表反映部門本年度各項支出情況。



      財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      收入

      支出

      項 目

      行次

      金額

      項 目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄 次


      1欄次
      234
      一、一般公共預算財政撥款117229.67一、一般公共服務支出150.300.300
      二、政府性基金預算財政撥款2280.69八、社會保障和就業支出16631.01631.010

      3
      九、醫療衛生與計劃生育支出1716423.7616423.7760

      4
      十一、城鄉社區支出18280.690280.69

      5
      十九、住房保障支出19174.59174.590

      6

      20



      7

      21



      8

      22


      本年收入合計917510.36本年支出合計2317510.3617229.67280.69
      年初財政撥款結轉和結余1066.29年末結轉和結余2466.2966.290
      一般公共預算財政撥款1166.29
      25


      政府性基金預算財政撥款120
      26



      13

      27


      總計1417576.64總計2817567.6417295.96280.69

      注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



      一般公共預算財政撥款支出決算表

      公開05表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      項 目本年支出合計基本支出項目支出
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計17229.6710031.77197.98
      201一般公共服務支出0.300.3
      20113商貿事務0.300.3
      2011308招商引資0.300.3
      208社會保障和就業支出631.01618.3412.67
      20805行政事業單位離退休461.69461.690
      2080501歸口管理的行政單位離退休187.21187.210
      2080502事業單位離退休274.48274.480
      20808撫恤11.558.882.67
      2080801死亡撫恤11.558.882.67
      20816紅十字事業10.00010.00
      2081699其他紅十字事業支出10.00010.00
      20899其他社會保障和就業支出147.77147.770
      2089901其他社會保障和就業支出147.77147.770
      210醫療衛生與計劃生育支出16423.769238.767185.00
      21001醫療衛生與計劃生育管理事務979.47879.27100.20
      2100101行政運行429.07429.070
      2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出550.4450.19100.20
      21002公立醫院967.97395.53572.43
      2100202中醫(民族)醫院185.930185.93
      2100205精神病醫院1.191.190
      2100299其他公立醫院支出780.85394.34386.51
      21003基層醫療衛生機構4406.483489.61916.87
      2100302鄉鎮衛生院2750.482662.4888.00
      2100399其他基層醫療衛生機構支出1656.00827.13828.87
      21004公共衛生4601.134094.64506.48
      2100401疾病預防控制機構517.51439.9177.6
      2100402衛生監督機構276.3255.321.00
      2100403婦幼保健機構16.78016.78
      2100404精神衛生機構24.8623.361.5
      2100407其他專業公共衛生機構319.1293.7425.36
      2100408基本公共衛生服務3112.343082.3430.00
      2100409重大公共衛生專項300.290300.29
      2100410突發公共衛生事件應急處理3.4003.40
      2100499其他公共衛生支出30.55030.55
      21005醫療保障153.32131.4721.85
      2100501行政單位醫療41.8741.870.00
      2100502事業單位醫療81.2181.210.00
      2100510疾病應急救助30.248.3921.85
      21006中醫藥542.4825.00517.48
      2100601中醫(民族醫)藥專項542.4825.00517.48
      21007計劃生育事務4237.2163.244073.96
      2100717計劃生育服務3144.28156.492987.79
      2100799其他計劃生育事務支出1092.926.751086.17
      21099其他醫療衛生與計劃生育支出535.7360.00475.73
      2109901其他醫療衛生與計劃生育支出535.7360.00475.73
      221住房保障支出174.59174.590
      22102住房改革支出174.59174.590
      2210201住房公積金174.59174.590

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。



      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      人員經費

      公用經費

      經濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301工資福利支出6369.16302商品和服務支出1286.56
      30101基本工資919.6530201辦公費80.50
      30102津貼補貼760.7530202印刷費44.61
      30103獎金197.630203咨詢費2.00
      30104其他社會保障繳費574.1130204手續費4.14
      30106伙食補助費
      30205水費12.70
      30107績效工資3507.8230206電費85.84
      30108機關事業單位基本養老保險繳費
      30207郵電費24.42
      30109職業年金繳費
      30208取暖費
      30199其他工資福利支出409.2330209物業管理費22.15
      303對個人和家庭的補助
      30211差旅費8.28
      30301離休費
      30212因公出國(境)費用
      30302退休費
      30213維修(護)費33.47
      30303退職(役)費
      30214租賃費34.95
      30304撫恤金
      30215會議費3.12
      30305生活補助
      30216培訓費3.99
      30306救濟費
      30217公務接待費31.78
      30307醫療費
      30218專用材料費458.68
      30308助學金
      30224被裝購置費
      30309獎勵金
      30225專用燃料費6.65
      30310生產補貼
      30226勞務費113.36
      30311住房公積金
      30227委托業務費66.95
      30312提租補貼
      30228工會經費6.15
      30313購房補貼
      30229福利費16.15
      30314采暖補貼
      30231公務用車運行維護費60.88
      30315物業服務補貼
      30239其他交通費用7.39
      30399其他對個人和家庭的補助支出1970.81 30240稅金及附加費用10.43



      30299其他商品和服務支出147.96



      310其他資本性支出405.17



      31001房屋建筑物購建



      31002辦公設備購置5.96



      31003專用設備購置359.21



      31005基礎設施建設



      31006大型修繕



      31007信息網絡及軟件購置更新



      31008物資儲備



      31009土地補償



      31010安置補助



      31011地上附著物和青苗補償



      31012拆遷補償



      31013公務用車購置



      31019其他交通工具購置



      31020產權參股



      31099其他資本性支出40.00



      304對企事業單位的補貼



      30401企業政策性補貼



      30402事業單位補貼



      30403財政貼息



      30499其他對企事業單位的補貼



      307債務利息支出



      30701國內債務付息



      30707國外債務付息



      399其他支出



      39906贈與



      310其他資本性支出



      31002辦公設備購置



      31003專用設備購置



      31099其他資本性支出
      人員經費合計
      公用經費合計

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



      財政撥款“三公”經費支出決算表

      公開07表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      2015年度預算數2015年度決算數
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
      123456789101112
      930610613292.66060.88060.8831.78

      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。



      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      公開08表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
      功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      欄次123456
      合計
      280.69280.6923.02257.66
      212城鄉社區支出
      280.69280.6923.02257.66
      21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
      148.62148.6223.02125.6
      2120804農村基礎設施建設支出
      11.9811.98
      11.98
      2120899其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
      136.64136.6423.02113.62
      21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
      132.07132.07
      132.07
      2121399其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
      132.07132.07
      132.07

      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。



      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      公開09表

      部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

      2015年度預算數2015年度決算數
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
      123456789101112
      930610613292.66060.88060.8831.78

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。



      第三部分 2015年部門決算情況說明

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總收入106488.37萬元,其中本年收入106488.37萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入17510.36萬元,比2014年決算數增加3133.13萬元,增長21.79%,主要原因:各級政府不斷加大民生資金投入,逐年提高基本公共衛生服務人均經費和市中醫院遷建項目的各級補助。

      2.事業收入88640.43萬元,比2014年決算數增加524.08萬元,增長0.59%。主要原因是隨著全市經濟水平的發展而增加。

      3.其他收入337.59萬元,比2014年決算數增加133.65萬元,增長65.53%。主要原因是醫療機構收到的非財政撥款收入增加。

      (二)年度支出總體情況

      開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總支出105698.8萬元,其中本年支出105698.8萬元。具體情況如下:

      1.  一般公共服務支出0.3萬元,主要用于醫療救濟支出,比2014年決算數增加0.3萬元(2014年為0元)。

      2.  社會保障和就業支出2368.39萬元,主要用于行政事業單位離退休,比2014年決算數增加428.19萬元,增長22.06%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

      3.  醫療衛生和計劃生育支出102874.83萬元,比2014年決算數增加3656萬元,增長3.68%。主要原因是市財政增大了對我市醫療衛生事業的投入。

      4.  城鄉社區支出280.69萬元,比2014年決算數增加187.6萬元,增長201.52%,主要原因是基層衛生院基本建設支出增加。

      5.  住房保障支出174.59萬元,比2014年決算數增加79.48萬元,增加83.56%,主要原因是市衛生監督所和疾病預防控制中心的住房公積金列入計算。

      二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

      (一)2015年度財政撥款收入說明

      開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度財政撥款收入合計17510.36萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入17229.67萬元,比年初預算數增加1190.05萬元,增長6.91  %;主要原因是人員支出剛性調整增加;政府性基金預算財政撥款收入280.69 萬元,比年初預算數減少1115.61萬元,下降79.90  %;主要原因是市中醫院遷建項目支出進度較慢,導致實際支出金額未達到預算要求。

      (二)2015年度財政撥款支出說明

      開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度財政撥款支出合計17510.36萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出17229.67萬元,比年初預算數增加1190.05萬元,增長6.91  %;主要原因是人員支出剛性調整增加;政府性基金預算財政撥款支出 280.69萬元,比年初預算數減少1115.61萬元,下降79.90  %;主要原因是市中醫院遷建項目支出進度較慢,導致實際支出金額未達到預算要求。

      分功能科目看,一般公共服務支出(類)商貿事務(款)0.3萬元,主要用于招商引資;社會保障和就業支出(類)631.01萬元,主要用于行政事業單位離退休;醫療衛生與計劃生育支出(類)16423.76萬元,主要用于我市公立醫療衛生機構支出;城鄉社區支出(類)280.69萬元,主要用于開平市中醫院遷建項目前期費用返還支出;住房保障支出(類)174.59萬元,主要用于住房公積金支出。

      三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為92.66萬元,完成預算93萬元的99.63  %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為60.88萬元,完成預算61萬元的99.8%;公務接待費支出決算為31.78萬元,完成預算32萬元的99.31%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

      與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.45萬元,下降6.50  %。其中:因公出國(境)費支出決算與2014年決算數持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.62萬元,下降7.05%;公務接待費支出決算減少1.83萬元,下降5.44%。因公出國(境)費支出與2014年決算數持平的主要原因沒有因公出國計劃;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革后,公務用車數量減少;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定,做好厲行節約,減少公務接待費支出。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0  %;公務用車購置及運行維護費支出60.88萬元,占65.70%;公務接待費支出31.78萬元,占34.30%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。

      2.公務用車購置及運行維護費支出60.88萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2015年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出60.88萬元,2015年局機關及下屬29個單位公務車保有量為54輛,公務用車購置及運行維護費支出60.88萬元,主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

      3.公務接待費支出31.78萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等反面的接待。2015年局機關及下屬28個單位發生國內接待251次,接待人數共1868人。主要包括餐費、住宿費等。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2015年本部門(含下屬單位)機關運行經費支出1286.56萬元,比上年增加407.29萬元,增長46.32%。主要原因是:專用材料費中的耗材支出增加。

      (二)政府采購支出情況說明

      2015年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額365.17萬元,其中:政府采購貨物支出365.17萬元。

      (三)國有資產占用情況

      截至2015年12月31日,本部門(含下屬單位)共有車輛66輛,其中,一般公務用車16輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車39輛,其他用車主要是醫療救護車;單位價值50萬元以上通用設備34臺(套),單價100萬元以上專用設備37臺(套)。

      (四)預算績效管理工作開展情況。

      1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目11個,二級項目0個,共涉及資金4943.996萬元,自評覆蓋率達到100%。

      組織對“廣東省邊遠地區鄉鎮衛生院醫務人員崗位津貼資金”等11個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出4943.996萬元。從評價情況來看,“廣東省邊遠地區鄉鎮衛生院醫務人員崗位津貼資金”等11個項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

      第四部分 名詞解釋

      財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

      十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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