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      關(guān)于開平市2023年財政決算草案的報告
      撰寫時間:2024-10-16
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      關(guān)于開平2023年財政決算草案的報告

      ——開平市第十屆人大常委會第二十一次會議上

      開平市財政局局長  余彥斌


      主任、各位副主任、各位委員:

      2023年,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,市財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,提升積極財政政策效能,更加注重精準、更可持續(xù),堅持以政領(lǐng)財、以財輔政加強財政資源統(tǒng)籌,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),扎實做好各項重點工作,兜牢兜實“三保”底線,努力保持財政平穩(wěn)健康運行,較好地執(zhí)行和落實市第十七屆人大常委會第十四次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算?,F(xiàn)將2023年財政決算情況報告如下:

      一、2023全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

      (一)收入情況。全市地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)310,319萬元,完成調(diào)整預(yù)算309,281萬元的100.34%,同比2,577萬元,增長0.84%。其中稅收收入168,953萬元,同比13,688萬元,增長8.82%,占地方一般公共預(yù)算收入的54.44%;非稅收入141,366萬元,同比11,111萬元,下降7.29%,占地方一般公共預(yù)算收入的45.56%。

      (二)支出情況。全市一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)571,388萬元,完成調(diào)整預(yù)算94.17%同比增支4,934萬元,增長0.87%

      1.“三保”支出情況。2023年全市“三保”支出330,669萬元,其中:“保基本民生”支出129,996萬元、“保工資”支出194,836萬元和“保運轉(zhuǎn)”支出5,837萬元。

      2.民生投入情況。2023年全市民生投入464,540萬元,同比增支4,818萬元,增長1.05%。

      (三)收支平衡情況。2023年,全市地方一般公共預(yù)算收入310,319萬元,加上稅收返還收入29,944萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入264,662萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入45,035萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,918萬元、調(diào)入資金2,199萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入12,737萬元和上年結(jié)余8,515萬元,減去一般公共預(yù)算支出571,388萬元、體制上解7,033萬元、專項上解45,995萬元、債券還本支出13,420萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,038萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出900萬元等后,年終結(jié)余50,555萬元(主要為上級補助收入安排的支出,按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),年度全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

      二、2023年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

      全市政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)118,495萬元,完成調(diào)整預(yù)算124,348萬元的95.29%,同比18,443萬元,增長18.43%。全市政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)333,386萬元,完成調(diào)整預(yù)算352,225萬元的94.65%,同比13,844萬元,增長4.33%。

      2023年,全市政府性基金預(yù)算收入118,495萬元,加上上級補助收入21,926萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入266,929萬元、調(diào)入資金4,400萬元和上年結(jié)余3,283萬元,減去政府性基金預(yù)算支出333,386萬元、上解支出3,086萬元、債務(wù)還本支出68,930萬元等后,年終結(jié)余9,631萬元(主要為上級補助收入安排的支出,按資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),年度政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

      (一)主要收入科目的完成情況

      1.國土出讓相關(guān)收入106,130萬元,完成調(diào)整預(yù)算110,814萬元的95.77%,同比21,751萬元,增長25.78%。其中:

      1)國有土地使用權(quán)出讓收入86,899萬元,完成調(diào)整預(yù)算的90.43%,同比13,724萬元,增長18.76%。

      2)國有土地收益基金收入18,363萬元,完成調(diào)整預(yù)算的136.39%,同比8,107萬元,增長79.05%。

      3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入868萬元,完成調(diào)整預(yù)算的69.33%,同比減收80萬元,下降8.44%主要是因為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入根據(jù)當年成交地塊面積計算,上繳省70%本級分成30%。

      2.彩票公益金收入1,542萬元,完成調(diào)整預(yù)算的115.59%,同比增收334萬元,增長27.65%

      3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6,733萬元,完成調(diào)整預(yù)算的89.05%,同比減收1,432萬元,下降17.54%。

      4.污水處理費收入4,090萬元,完成調(diào)整預(yù)算的88.17%,同比1,963萬元,下降32.43%

      (二)主要支出科目的完成情況

      1.國土出讓相關(guān)支出111,940萬元,完成調(diào)整預(yù)算111,231萬元的100.64%,同比17,892萬元,增長19.02%。其中:

      1)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出92,709萬元,完成調(diào)整預(yù)算的96.06%,同比增長11.91%。

      2)國有土地收益基金安排的支出18,363萬元,完成調(diào)整預(yù)算的136.39%,同比增長79.05%增加支出主要用于返還鎮(zhèn)級國土出讓收入4,223萬元及土地征收儲備成本支出8,309萬元。

      3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出868萬元,完成調(diào)整預(yù)算的69.33%下降8.44%。

      2.彩票公益金安排的支出2,092萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.45%,同比增長31.08%

      3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出6,733萬元,完成調(diào)整預(yù)算的89.05%,同比下降17.64%。主要原因:2023年城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入同比下降17.54%,可安排的支出相應(yīng)減少。

      4.污水處理費安排的支出4,089萬元,完成調(diào)整預(yù)算的88.14%,同比下降32.45%。主要原因:2023年污水處理費收入同比下降32.43%,可安排的支出相應(yīng)減少

      5.大中型水庫移民后期扶持基金支出3,186萬元,完成調(diào)整預(yù)算的54.34%,同比增長47.16%,此項支出為當年上級補助收入安排的支出。

      6.小型水庫移民扶助基金安排的支出16萬元,完成調(diào)整預(yù)算的19.28%,同比下降68.63%,此項支出為當年上級補助收入安排的支出。

      三、2023全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

      全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)4,235萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,同比減收4,232萬元,下降49.98%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)4,203萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.85%,同比3,720萬元,增長770.19%。主要原因:經(jīng)市政府同意,2023年在國有資本經(jīng)營預(yù)算中安排企業(yè)發(fā)展資金3,800萬元。

      全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,235萬元,加上上級補助收入17萬元,減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4,203萬元、調(diào)出資金49萬元,年度國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

      四、2023年全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年,全市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險實現(xiàn)收入52,721萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的91.52%,同比增加5,515萬元,增長11.68%。社會保險基金實際收入加上上年結(jié)余2,954萬元,收入總計55,675萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險實際支出50,687萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的97.87%,同比增支2,424萬元,增長5.02%;上解上級支出512萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余4,476萬元。(詳見附件《開平市2023年社會保險基金決算情況》)

      五、2023年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

      (一)收入情況。市本級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)166,254萬元,完成調(diào)整預(yù)算158,031萬元的105.2%,同比12,082萬元,下降6.77%。

      (二)支出情況。市本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)495,950萬元,完成調(diào)整預(yù)算530,587萬元的93.47%,同比增支2,984萬元,增長0.61%

      1.主要支出科目的完成情況

      1)一般公共服務(wù)支出39,286萬元,完成調(diào)整預(yù)算的77.38%

      2)公共安全支出26,752萬元,完成調(diào)整預(yù)算的112.04%

      3)教育支出112,196萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.33%。

      4)科學(xué)技術(shù)支出11,332萬元,完成調(diào)整預(yù)算的63%

      5)文化旅游體育與傳媒支出6,800萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.48%。

      6)社會保障和就業(yè)支出111,972萬元,完成調(diào)整預(yù)算的87.69%

      7)衛(wèi)生健康支出67,462萬元,完成調(diào)整預(yù)算的97.97%。

      8)節(jié)能環(huán)保支出2,492萬元,完成調(diào)整預(yù)算的82.82%。

      9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,361萬元,完成調(diào)整預(yù)算的114.87%。

      10農(nóng)林水支出40,583萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.54%

      11交通運輸支出45,664萬元,完成調(diào)整預(yù)算的105.61%

      2.市本級一般公共預(yù)算安排的基本支出情況。2023年,市本級一般公共預(yù)算安排的基本支出為207,008萬元。其中:人員經(jīng)費200,498萬元、公用經(jīng)費6,510萬元。

      (三)收支平衡情況。2023年,市本級地方一般公共預(yù)算收入166,254萬元,加上稅收返還收入29,944萬元、上級補助收入307,021萬元、鎮(zhèn)級上解收入103,242萬元、調(diào)入資金2,199萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,500萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入12,737萬元和上年結(jié)余876萬元,減去一般公共預(yù)算支出495,950萬元、體制上解7,033萬元、專項上解45,995萬元、市對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出34,564萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,038萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出900萬元等后,年終結(jié)余40,293萬元(主要為上級補助收入安排的支出,按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),年度市本級一般公共預(yù)算收支平衡。上述市本級一般公共預(yù)算支出,是按照“量入為出、收支平衡”的原則,根據(jù)國家和省的文件及經(jīng)市委、市政府批準安排辦理,并依據(jù)財政部《2023年政府收支分類科目》要求編列。

      六、2023年市本級財政預(yù)算“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況

      市本級財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出1,301萬元,完成調(diào)整預(yù)算的94.28%,同比減支43萬元,下降3.2%。具體如下:

      1.因公出國(境)費用35萬元,完成調(diào)整預(yù)算94.59%,同比34萬元,增長34,主要是因為我國疫情全面放開后,我市因公出國(境)任務(wù)增多。

      2.公務(wù)接待費277萬元,完成調(diào)整預(yù)算的97.54%,同比減支7萬元,下降2.46%。

      3.公務(wù)用車費用989萬元,完成調(diào)整預(yù)算的93.39%,同比減支70萬元,下降6.61%。其中:

      1)公務(wù)用車運行維護費689萬元,完成調(diào)整預(yù)算的96.63%,同比減支24萬元,下降3.37%;

      2)公務(wù)用車購置費用300萬元,完成調(diào)整預(yù)算的86.71%,同比減支46萬元,下降13.29%。

      七、2023年基本公共服務(wù)均等化執(zhí)行情況

      基本公共服務(wù)均等化十項支出423,686萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.38%,同比增長10.55%。具體的項目包括:公共教育支出112,196萬元、公共文化體育支出4,000萬元、公共衛(wèi)生支出25,952萬元、公共交通支出45,664萬元、公共安全支出34,813萬元、生活保障支出137,281萬元、就業(yè)保障支出557萬元、醫(yī)療保障支出52,038萬元、住房保障支出8,693萬元、生態(tài)環(huán)保支出2,492萬元。

      八、2023年預(yù)備費使用情況

      2023年市本級預(yù)算安排預(yù)備費6,500萬元,實際支出421萬元,主要用于我市衛(wèi)生防疫、道路交通安全等。

      九、市本級財政對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年,市本級財政對下級政府轉(zhuǎn)移性支出安排73,477萬元,其中:一般公共預(yù)算安排33,340萬元、政府性基金預(yù)算安排40,137萬元,包括一般性轉(zhuǎn)移支付14,259萬元和專項轉(zhuǎn)移支付59,218萬元。專項轉(zhuǎn)移支付主要包括:返還鎮(zhèn)級國有土地出讓收入39,493萬元、返還鎮(zhèn)級其他非稅收入16,701萬元、返還鎮(zhèn)級拆舊復(fù)墾收益2,000萬元和公安派出所公用經(jīng)費補助907萬元等。

      十、開平市地方政府性債務(wù)余額情況

      (一)2023年初地方政府性債務(wù)余額。經(jīng)上級核定,我市2023年初地方政府債務(wù)限額1,112,307.1萬元(其中:一般債務(wù)532,767.1萬元、專項債務(wù)579,540萬元)。2023年初,我市地方政府債務(wù)余額為1,096,238.9萬元(其中:一般債務(wù)517,369萬元、專項債務(wù)578,869.9萬元)。

      (二)地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2023年,我市收到債券轉(zhuǎn)貸資金283,847萬元,其中:(1)新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金3,500萬元,用于水利建設(shè);(2)新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金198,000萬元,專項用于投向產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市停車場、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境整治等領(lǐng)域;(3)再融資債券轉(zhuǎn)貸資金82,347萬元,包括一般債券13,418萬元,專項債券68,929萬元,償還2016年發(fā)行債券(7年期)本金34,614萬元和2018年發(fā)行債券(5年期)本金47,733萬元

      (三)2023年地方政府債券還本付息情況。全市償還到期債券本金82,349.5萬元,包括一般債券本金13,419.9萬元,專項債券本金68,929.6萬元。全市支付地方政府債券利息8,081.7萬元,包括一般債券利息1,069.1萬元,專項債券利息7,012.6萬元。

      (四)2023年底地方政府債務(wù)余額。2023年末地方政府債務(wù)限額為1,297,907.1萬元(其中:一般債務(wù)520,967.1萬元、專項債務(wù)776,940萬元)地方政府債務(wù)余額為1,297,736.4萬元(其中:一般債務(wù)520,867.1萬元、專項債務(wù)776,869.3萬元),沒有超過地方政府債務(wù)限額。

      十一、主要存在的問題

      近年來,我市財政收入增長明顯放緩,財政支出壓力不斷加大,財政收支平衡十分困難,呈現(xiàn)出“收入下降、‘三保’保障困難、還本付息壓力累積、項目支出難以消化”的多難局面。一是稅源基礎(chǔ)薄弱,收入總量偏低。我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高,新增工業(yè)項目偏少,產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、集群化水平有待提高,且稅收收入受經(jīng)濟和政策因素影響較大,稅收貢獻相對有限。2023年我市稅收收入僅占江門市稅收收入的10.95%,稅收增長率在江門四市三區(qū)排名第5二是非稅收入資源有限,挖潛變現(xiàn)難。我市常規(guī)性非稅收入有限,非稅資源經(jīng)多年盤活形成高基數(shù)且來源收窄,礦產(chǎn)資源短缺、可處置國有閑置資產(chǎn)有限,非稅收入支撐能力減弱。三是剛性支出只增不減,庫款調(diào)度困難。當前我市財政收入減少,土地收入不及預(yù)期,而剛性支出只增不減。2023年我市民生支出占一般公共預(yù)算支出的比例已高達81.3%,同比增長1.05%,其他的剛性支出,如債務(wù)還本付息、PPP項目付費等剛性支出需求巨大,維持民生、刺激經(jīng)濟也需要財政支出支持,財政收支矛盾進一步凸顯。

      十二、重點工作落實情況

      2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,市財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排和市委“狠抓落實年”各項工作任務(wù),鉚足干勁、迎難而上,統(tǒng)籌財力全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,持續(xù)保障和改善民生,為扎實做好各項經(jīng)濟工作提供有力保障。主要做好以下工作:

      1. 堅持以收定支,勤儉節(jié)約,統(tǒng)籌落實好預(yù)算平衡賬

      一是加大財政收入組織力度。經(jīng)市委常委會會議和市政府常務(wù)會審議同意,市財政牽頭出臺《開平市促進財政增收三年行動方案》,加強分析研判,深挖稅收增收潛力,明確各項促財政增收的重點任務(wù),依法依規(guī)做到應(yīng)收盡收;主動謀劃國儲林、耕地占補平衡等項目,多渠道做大財政“蛋糕”2023全市地方一般公共預(yù)算收入完成310,319萬元,實現(xiàn)正增長0.84%)。二是全力做好向上爭取資金緊緊把握上級政策和資金走向,在謀劃好重點項目的同時,加強與上級部門的溝通聯(lián)系,全力爭取上級的政策和資金向我市傾斜。2023全年爭取免抵調(diào)庫指標15,623萬元、新增債券資金201,500萬元、上級補助資金361,584萬元,有效緩解財政支出壓力,促進我市經(jīng)濟社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。三是嚴格落實“過緊日子”要求。突出以收定支,明確支出重點,壓減非急需非剛性支出,特別是“三公”經(jīng)費支出,騰出財力優(yōu)先做好基本民生、工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)等“三保”工作,確保社會大局穩(wěn)定。根據(jù)《開平市本級2023年壓減支出保障財政收支平衡工作方案》(開財預(yù)〔202342號),全年壓減和凍結(jié)項目預(yù)算14,794萬元。

      (二)堅持精準投放,加力提效賦能經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

      一是堅持“頭號工程”,頭等保障。按照“競標爭先”要求,聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),堅決做到市委市政府的重點工作部署到哪里,財政資金就落實保障到哪里。圍繞“百千萬工程”建機制、優(yōu)管理、抓重點,推動各項工作任務(wù)落實落地。2023年加強支農(nóng)資金與“百千萬工程”重點任務(wù)的銜接,統(tǒng)籌各級資金41,768萬元,快速、精準地流向“百千萬工程”急需的領(lǐng)域和項目,從而推動我市城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展用足用好新增債券資金。2023年成功發(fā)行政府債券資金201,500萬元,其中新增一般債券資金3,500萬元,用于開平市2023年小型水庫除險加固及運行管護項目;新增專項債券資金198,000萬元,按照“急需、成熟、統(tǒng)籌、集中”原則用于23個項目,包括產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市停車場、農(nóng)村人居環(huán)境整治、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施方面,為“百千萬工程”相關(guān)項目建設(shè)提供有力保障。管好用好直達資金政策。加強直達資金管理,建立常態(tài)化運行機制,從預(yù)算安排到資金撥付全過程監(jiān)管,做到資金數(shù)據(jù)真實、賬目清晰、流向明確,確保直達資金使用安全、合規(guī)、高效。2023年上級共下達我市直達資金99,701萬元,資金分配率為100%,支付87,473萬元,有效提升基層財力保障水平。

      (三)堅持盡力而為,量力而行實施民生工程促長遠

      民生無小事,枝葉總關(guān)情”,保障和改善民生必須立足實際,出實策、辦實事,求實效。2023全市民生投入464,560萬元,同比增長1.05%占一般公共預(yù)算支出的81.3%一是支持科教文化事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌安排教育支出112,196萬元,加大教育投入力度,補齊基礎(chǔ)教育短板促進義務(wù)教育均衡發(fā)展;安排科學(xué)技術(shù)支出11,332萬元,鼓勵企業(yè)大力開展創(chuàng)新,促進企業(yè)發(fā)展壯大,提升企業(yè)核心競爭力;安排文化旅游體育與傳媒支出6,800萬元,推動文旅事業(yè)繁榮發(fā)展。二是支持完善社會保障體系。統(tǒng)籌安排社會保障和就業(yè)支出137,838萬元,持續(xù)完善社會保險政策,穩(wěn)步提高養(yǎng)老保險、工傷保險待遇,提高困難群眾基本生活保障水平;安排衛(wèi)生健康支出77,990萬元,深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助人均標準,讓群眾得到更多實惠。三是支持城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)長足發(fā)展統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,557萬元、交通運輸支出45,664萬元,著力提高城市綜合承載能力,推動節(jié)能減排,改善城市人居環(huán)境。

      (四)堅持底線思維,深化改革,促財政治理創(chuàng)新提效

      一是切實兜牢“三?!钡拙€。樹立全市“一盤棋”的思想,堅持“先定事項再議經(jīng)費、先有項目后有預(yù)算、先有預(yù)算再有執(zhí)行、沒有預(yù)算不得支出”的原則,更好發(fā)揮財政政策效能;堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位,強化“三?!睅炜畋U腺Y金調(diào)度,在未足額保障“三?!敝С鲋?,暫緩其他非必要、非剛性支出,確?!叭!辈怀霈F(xiàn)風險。二是全面加強預(yù)算績效管理。依法依規(guī)對17個重大政策和項目進行事前績效評估,核減資金5,995萬元,核減率14.67%,高于江門市本級的核減率(13.5%)。特別是在新一輪《開平市2023年環(huán)衛(wèi)一體化項目》(三年)項目費用的績效評價工作中,經(jīng)過申報項目預(yù)算初審、績效評價兩輪核減,為市財政節(jié)約資金4,552萬元,總體核減率為15.3%。三是鞏固拓展“數(shù)字財政”改革成果。全力抓好“數(shù)字財政”單位會計核算工作,在每月通報的《江門地區(qū)單位會計核算財政撥款支出偏離度情況》中,我市每月均以優(yōu)異成績居江門前列。四是持續(xù)加強財會監(jiān)督。成立財會監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組暨財會監(jiān)督專項行動工作專班,制定《開平市地方財經(jīng)紀律重點問題專項整治工作方案》,抓好會計監(jiān)督和行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作,嚴肅財經(jīng)紀律。

      2024年,我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及二十屆三中全會精神,全面貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于全面深化改革的重要論述和視察廣東重要講話、重要指示精神,認真學(xué)習(xí)貫徹省委第十三屆五次全會精神,緊緊圍繞省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排和開平市委“改革攻堅年”各項工作任務(wù),在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以改革抓攻堅、以攻堅促改革,堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破,苦干實干,聚力前行,持續(xù)抓好收入組織工作,扛起穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的政治責任,以財政運行“穩(wěn)”的基礎(chǔ),助力經(jīng)濟發(fā)展“進”的態(tài)勢,在為我市全力爭創(chuàng)國家鄉(xiāng)村振興示范縣和省“百千萬工程”實踐中展現(xiàn)新作為、干出新業(yè)績。


      (以上2023年決算數(shù)據(jù)未經(jīng)上級財政部門正式批復(fù))






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