一、2024年財政收入情況 (一)一般公共預算收入4459.3萬元 1、稅收收入624.29萬元 2、體制補助收入1902萬元 3、專項轉移支付收入89.43萬元 4、均衡性轉移支付收入230萬元 5、其他一般性轉移支付收入1031.3萬元 6、調入資金534.78萬元 7、上年度結轉未列支支出47.5萬元 (二)政府性基金轉移支付安排收入4017.07萬元 以上二項合計收入8476.37萬元 二、2024年本級財政支出情況 (一)一般公共預算支出3773.65萬元 1、一般公共服務支出1205.31萬元 2、公共安全、國防支出338.31萬元 3、文化旅游體育與傳媒支出2.27萬元 4、社會保障和就業支出1413.78萬元 5、衛生健康支出583.46萬元 6、城鄉社區支出16.47萬元 7、農林水支出82萬元 8、住房保障支出132.05萬元 (二)政府性基金支出4017.07萬元 (三)上解支出603.47萬元 本年度賬面共列支支出8394.19萬元,未列支支出82.18萬元 2025年鎮財政收支預算初步安排如下: 一、2025年收入合計4576.16萬元 1、稅收收入687萬元 2、體制補助收入1902萬元 3、專項轉移支付收入35萬元 4、均衡性轉移支付收入210萬元 5、政府性基金轉移收入425.95萬元 6、上年度未安排支出82.18萬元 7、調入資金1234.03萬元 二、2025年安排支出4576.16萬元 (一)2025年一般公共預算支出4150.21萬元 1、一般公共服務支出1578.77萬元 (1)政府辦公廳(室)及相關機構事務1209.16萬元 (2)財政事務123.87萬元 (3)稅務事務53.65萬元 (4)人大事務15萬元 (5)組織事務155.75萬元 (6)市場監督管理事務4.75萬元 (7)統計信息事務0.5萬元 (8)商貿事務15萬元 (9)社會工作事務1.09萬元 2、國防、公共安全支出431.71萬元 3、教育、文體旅游體育與傳媒支出15.58萬元 4、社會保障和就業支出1132萬元 5、衛生健康支出497.73萬元 6、城鄉社區支出91.5萬元 7、農林水支出220.2萬元 8、住房保障支出141.72萬元 9、災害防治及應急管理支出41萬元 (二)政府性基金轉移支出--債務付息支出425.95萬元 2025年,為促進財政增收,確保我鎮各項目標任務順利完成,我們將從以下三方面發力: 一、加大招商引資力度,加強稅收征管,推動財政收入提質增效。加強對宏觀經濟形勢和財稅政策的變化研究,增強工作的前瞻性和主動性。以馬岡鵝預制菜產業園為載體,通過“走出去”“引進來”雙向發力、以商引商等方式,加大招商引資力度,吸引優質企業落戶我鎮,增強鎮級工業實力。完善財稅定期會商機制,做到對財稅情況心中有數。進一步加強稅收征管,堵塞稅收漏洞,依法征稅,應收盡收。嚴格執行非稅收入征繳制度,確保非稅收入足額入庫。注重涵養稅源,多元化拓寬征收渠道,努力實現財政收入的可持續性。 二、深化預算管理改革,著力構建現代財政管理制度。認真貫徹新《中華人民共和國預算法》,按市統一要求,實施零基預算編制改革,著力構建現代公共財政管理制度。建立全口徑預算管理體系,全部收支納入預算管理,全面反映預算收支情況,按照“以收定支,收支平衡”的原則科學編制全口徑政府財政預算。加強預算績效管理,逐步推行專項資金的績效管理,形成“用錢必問效”的預算執行約束,促進財政資源有效配置。 三、優化支出結構,強化財政監督,確保財政收支平衡。2025年我鎮財政繼續以保工資、保穩定、保政府正常運轉為前提,堅持量力而行、量財辦事,堅決反對鋪張浪費,把有限的財力用來解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。積極調整財政支出結構,堅持有保有壓,樹立過緊日子的思想。堅持厲行節約,嚴格執行財經紀律,強化財政監督職能,嚴肅查處違反財政紀律行為,確保財政資金安全有序運行。
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