水口鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況報告
一、2024年財政預算執(zhí)行情況
2024年,水口鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及中央經濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,積極應對復雜嚴峻經濟形勢和財政收支壓力,全力推動穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,助力經濟社會高質量發(fā)展。
(一)2024年財政收入情況
2024年,我鎮(zhèn)地方一般公共預算收入36913萬元,完成年度目標任務的77%。鎮(zhèn)財政收入、上年結余、上級補助收入累計后減除上解市支出,2024年鎮(zhèn)實際可支配財力為6958萬元。
(二)2024年財政支出情況
2024年鎮(zhèn)本級財政一般預算支出6951萬元,與去年基本持平。具體支出情況如下:
1.一般公共服務支出2079萬元;
2.公共安全支出1102萬元;
3.社會保障和就業(yè)支出1952萬元;
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1320萬元;
5.住房保障支出228萬元;
6.農林水事務支出168萬元;
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元;
8.國防支出24萬元;
9.教育支出4萬元;
10.文化旅游體育與傳媒支出4萬元。
以上收支相抵,結余7萬元,實現收支平衡并略有盈余。
二、實現2024年財政預算目標的主要措施
2024年,我們嚴格按照財政預算安排,著力增收節(jié)支促發(fā)展、依法理財惠民生,為鎮(zhèn)各項中心工作順利開展提供了堅實的財政保障,助力水口經濟社會高質量發(fā)展。
(一)多措并舉培植財源,賦能經濟高質量發(fā)展。堅持開源與增效雙向發(fā)力,一方面強化財稅協同聯動,健全稅源監(jiān)控機制,規(guī)范非稅征管,深挖重點企業(yè)稅收潛力,積極培育新興增長點,持續(xù)夯實收入基礎。積極搭建政銀企常態(tài)化溝通平臺,建立常態(tài)化供需對接機制,聯合6大銀行為轄區(qū)規(guī)上企業(yè)、高新技術企業(yè)、“專精特新”企業(yè)量身定制金融方案,推出“惠制造”“科創(chuàng)貸”“專精特新貸”等特色金融產品和服務,助力企業(yè)從“融資難”向“融資優(yōu)”升級,激發(fā)企業(yè)發(fā)展新動力。另一方面加強經濟運行研判與收入征管,確保財政收入與經濟發(fā)展同頻共振。高效統籌地方專項債資金使用,重點支持開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地等重大項目建設,以有效投資撬動發(fā)展動能。全面落實暖企惠企政策,通過優(yōu)化服務提振企業(yè)信心,全力推動工業(yè)振興與產業(yè)能級提升。
(二)全面強化預算管理,夯實民生保障。堅持科學編制預算,著力優(yōu)化財政資源配置,持續(xù)加大民生領域投入力度,確保資金用在“刀刃上”。2024年,全鎮(zhèn)困難群眾救助及公共衛(wèi)生支出達1809萬元,精準投向醫(yī)療、養(yǎng)老、社會保障等涉及群眾切身利益的領域。其中,農村及城鎮(zhèn)最低生活保障支出133萬元、農村及城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)支出87萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助674萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療補助489萬元、計劃生育扶助項目223萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構保障資金56萬元、嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助25萬元、政府高齡津貼50萬元、義務兵優(yōu)待金72萬元等。我們嚴格落實國家和省級“三保”標準,通過統籌整合資金解決群眾急難愁盼問題,讓民生福祉更有溫度、群眾獲得感持續(xù)提升。
(三)發(fā)揮專項債作用,助力產業(yè)發(fā)展壯大。圍繞產業(yè)重點項目,積極申請地方專項債資金,2024年我鎮(zhèn)共獲批新增地方專項債資金62500萬元,用于開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地、產業(yè)綜合配套工程、污水處理廠等重大項目建設,進一步提升產業(yè)平臺承載力和吸引力,賦能水暖衛(wèi)浴產業(yè)做大做強。目前,開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地成功引進億元以上工業(yè)項目13個,總投資27.79億元,預計年產值達45.48億元。同時,基地(東片區(qū))、產業(yè)綜合配套工程(一期)人才公寓工程扎實推進,全力打造培育發(fā)展新質生產力主戰(zhàn)場。我們還嚴格落實專項債資金使用、項目建設、資產管理等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管,密切跟蹤項目建設進度,提高專項債資金使用率,助力產業(yè)高質量發(fā)展。
(四)健全閉環(huán)監(jiān)管體系,提升財政治理水平。一是深化零基預算改革,打破財政支出的固化格局,構建“該保必保、應省盡省、講求績效”的資金安排機制,持續(xù)壓減無效和低效支出,實現對存量結構的調整優(yōu)化,在最大限度發(fā)揮財政資金使用效益的基礎上,還能集中財力保障戰(zhàn)略性重點,提高財政統籌能力。同步深化“數字財政”建設,依托信息化平臺貫通預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條,實現資金流轉透明可控。二是建立全周期績效評價體系,對重大項目開展事前評估、事中監(jiān)控、事后考核,將評價結果剛性掛鉤預算安排,推動預算與績效管理深度融合。三是完善預算管理制度,增強預算約束力,加強項目庫論證與執(zhí)行監(jiān)控,加快支出進度。加強政府采購、招投標等關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管,發(fā)揮內審監(jiān)督效能,確保資金依法高效使用。
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