2025年,面對更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境,在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下,在各位代表的大力支持下,我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)和貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神以及習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神,堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,推動財政收入平穩(wěn)增長,同時優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),扎實推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”工作,全面兜牢“三保”底線,深入推進(jìn)財政績效管理改革,為推動我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實保障,充分促進(jìn)了我鎮(zhèn)民生、社會各項事業(yè)的穩(wěn)步、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。2025年,我鎮(zhèn)財政收支情況具體如下:
一、收入方面
在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級部門的關(guān)心支持下,我鎮(zhèn)緊密圍繞市委、市政府的各項中心任務(wù),積極開展招商引資工作,大力抓好財政增收,各項預(yù)算收入完成實績?nèi)缦拢?/p>
(一)一般公共預(yù)算收入
2025年,在復(fù)雜且嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢以及企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的背景下,我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)5,971萬元,完成預(yù)算收入任務(wù)79%,同比降幅1.09%(根據(jù)上級財政體制改革文件精神,自2025年起執(zhí)行新稅收體制,2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入按新體制計算為6,036.77萬元)。
(二)非稅收入
2025年非稅收入實現(xiàn)17.35萬元。
(三)補(bǔ)助收入
2025年上級補(bǔ)助收入7457.97萬元,其中體制補(bǔ)助收入109 萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入161.92萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入206萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入6,981.05萬元。
(四)轉(zhuǎn)移性收入
2025年政府性基金轉(zhuǎn)移支出收入3,620.69萬元。
二、支出方面
2025年,我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實上級財政部門要求,始終把“三保”支出作為財政支出的優(yōu)先選項和“鐵律”,統(tǒng)籌各種財力資源,深度調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保“三保”支出足額保障到位,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六保”任務(wù),在保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上,優(yōu)先保障民生投入,加強(qiáng)重點支出保障,促進(jìn)了我鎮(zhèn)民生、社會各項事業(yè)的穩(wěn)步、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
(一)一般公共預(yù)算支出
2025年,我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3,081.27萬元,同比減少16.9%,完成預(yù)算支出的57.81%。具體支出有以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出1,395.66萬元,具體支出有以下方面:
(1)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1,120.56 萬元。
(2)財政事務(wù)支出58.05萬元。
(3)稅收事務(wù)支出202萬元。
(4)教育方面支出 15.06萬元,本項含中小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)、小學(xué)生交通補(bǔ)貼等支出。
2.公共安全支出235.11萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出706.39萬元,本項支出含民政管理事務(wù)、農(nóng)村最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)、政府高齡津貼補(bǔ)助、社會福利及撫恤等社會民生福利補(bǔ)助支出242.55萬元,財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助253.06萬元,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出206.04萬元,人力資源和社會保障管理事務(wù)及其他社會保障和就業(yè)支出4.74萬元。
4.衛(wèi)生健康支出466.78萬元,本項支出包含財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助222.51萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出112.86萬元,人口與計劃生育事務(wù)支出43.33萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出74.26萬元,公共衛(wèi)生支出13.82萬元。
5.農(nóng)林水支出147.11萬元。
6.住房保障支出130.21萬元。
(二)政府性基金預(yù)算支出
2025年,我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出3,620.69萬元,具體支出有以下方面:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出)1,433.51萬元。
2.其他支出(其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出)2,187.18萬元,主要為開平市沙塘鎮(zhèn)大健康科技產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等相關(guān)建設(shè)。
(三)非稅支出
2025年非稅支出25.58萬元,為城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出)。
(四)上解支出
2025年上解專項支出10,521.31萬元。
三、2025年收支情況
2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入5,971萬元,非稅收入17.35萬元,加上上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)余等,全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3,081.27萬元,政府性基金預(yù)算支出3,620.69萬元,非稅支出25.58萬元,扣減上解上級支出,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
2025年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的收官之年。在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下,我們和全鎮(zhèn)人民團(tuán)結(jié)一致,迎難而上,砥礪奮進(jìn),按照高質(zhì)量發(fā)展要求,秉承“實、穩(wěn)、優(yōu)”的財政精神,堅決落實過緊日子要求,嚴(yán)控一般性支出,加大財政資源統(tǒng)籌力度,切實兜牢兜實“三保”底線,較好地支持我鎮(zhèn)民生社會福利保障、民生工程實施、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)等社會事業(yè)的發(fā)展。
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